为进一步学习贯彻全国审计工作会议精神,进一步提升内部审计监督职能,全面提质增效,有效引领学校内部审计工作高质量发展。经研究决定,对我校本部及附属医院审计相关人员进行审计业务能力培训。现将有关事宜通知如下:
一、参会时间
时间:2024年7月9日上午9:00-11:00 下午3:00-5:00
二、参会地点
地点:勤政楼六楼会议室
三、参会人员
学校(含附属医院)全体审计人员及其它相关人员。
四、培训专家及内容
培训专家 |
专家简介 |
培训内容 |
张志访 |
注册会计师 |
医院内部控制体系建设的思考 |
张庆丰 |
高级会计师 |
高校审计突出问题及典型案例 |
五、有关要求
(一)各单位要认真组织本单位参会人员按时参会;
(二)参会人员须严格遵守会议纪律,保持会场秩序,不得出现迟到早退、随意走动、衣装不整、大声喧哗等行为;
(三)各单位请于7月8日17:30前将本单位参会人员名单报至校本部审计事务部(联系人:赵森;联系电话:3029177)。
审计事务部
2024年7月6日